Organizator szkolenia: Instytut
Szkolenia Ekonomiczno - Prawnego
Dane kontaktowe:
tel. 774536009; mobile: 662211225;
504850668, www.isepszkolenia.pl
Link do warunków
uczestnictwa w szkoleniu na naszej stronie www
RAMOWY PROGRAM I HARMONOGRAM
SZKOLENIA:
Dzień poprzedzający
szkolenie: wysyłka materiałów szkoleniowych w formie
elektronicznej do uczestników na wskazany w rejestracji adres
e-mail.
Dzień szkolenia:
- do 8:40 - logowanie
uczestników na platformę szkoleniową
(po zalogowaniu dostępna jest "poczekalnia", która w
momencie startu przełączy się
na pokój webinarowy)
- 8.45 - 10:30 - wykład cz. I
- ok. 10:30 - przerwa 20 min ☕
- 10:50 - 12:30 - wykład cz. II
- ok. 12:30 - przerwa 20 min ☕
- 12:50 - 14:30 - wykład cz. III
- 14.30 - zakończenie szkolenia
Cel
szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom
praktycznej i aktualnej wiedzy z zakresu podatku VAT w 2026 roku, z
uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów oraz bieżących problemów
pojawiających się w praktyce rozliczeń podatkowych. Szkolenie ma na
celu usystematyzowanie zasad prawidłowego rozliczania VAT,
dokumentowania transakcji oraz ograniczania ryzyka błędów
podatkowych.
Adresaci
szkolenia:.
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów
księgowości i finansów, głównych i samodzielnych księgowych,
specjalistów ds. VAT, doradców podatkowych, biegłych rewidentów
oraz pracowników biur rachunkowych. Adresatami są również
przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatku
VAT, które chcą zaktualizować i uporządkować wiedzę zgodnie z
przepisami obowiązującymi w 2026 roku.
Forma realizacji szkolenia i
materiały szkoleniowe:
- Szkolenie realizowane jest
w formie wykładu online, poparte przykładami z życia gospodarczego,
w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w
przepisach.
- Stosowane są metody i techniki
nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania
problemów.
- Autorskie materiały szkoleniowe
zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu
płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres
e-mail.
- Po zakończonym szkoleniu uczestnicy
oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie
ankiety, które pozwolą nam podsumować efekty i jakość
realizacji szkolenia.
1.Podstawa opodatkowania i jej korekta:
• Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport,
opakowanie, obciążenie kosztami noclegu)
• Korekty podstawy opodatkowania – dokumentacja i moment ujęcia
2.Stawki podatkowe oraz zwolnienia z podatku
VAT:
• rodzaje stawek podatkowych,
• zwolnienie podmiotowe oraz przedmiotowe
3.Odliczenie podatku naliczonego:
• Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT
• Termin odliczenia podatku naliczonego, odliczenie poprzez korektę
po upływie podstawowych terminów
• Zakaz odliczenia podatku naliczonego – kiedy nie mogę odliczyć
podatku naliczonego?
• Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia
podatku naliczonego – objaśnienia MF, orzecznictwo sądów
administracyjnych
4.VAT – samochody:
• przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości
podatku naliczonego,
• zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
• korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia
pojazdu
• omówienie druku Vat-26